作者:审计处 发布日期:2026-05-12
为切实推进明升体育_明升国际-【app*官网】内部审计工作规范化开展,全面落实年度各项审计工作任务,强化内部风险防控,保障明升体育_明升国际-【app*官网】各项事业平稳有序运行,5月12日下午,明升体育_明升国际-【app*官网】在圆厅会议室召开2026年度内部审计工作部署会。明升体育_明升国际-【app*官网】党委副书记、院长、审计委员会主任陈卫国出席会议,明升体育_明升国际-【app*官网】党委委员、纪委书记、审计委员会副主任刘莹主持会议。
会上,张春富具体部署年度内部审计重点工作,明确2023至2025年度信息化建设情况专项审计、2025年度食堂管理专项审计、2025年度资助经费专项审计、2025年度包干经费与科研经费专项审计、2026年度维修改造工程审计相关工作,细化了各项审计时间进度、实施步骤、资料报送及工作配合等具体要求,确保各项审计任务有序落地。
陈卫国围绕做好年度内部审计工作提出三点要求。一是提高思想认识,深刻把握内部审计在防范办学风险、规范资金管理、保障明升体育_明升国际-【app*官网】高效运转中的重要作用,切实增强做好审计工作的责任感与主动性。二是确保工作质量,各相关部门要高度重视、认真对待,全面梳理、完整准备各项审计资料,主动配合审计工作开展,全力保障审计工作真实规范、高效推进。三是狠抓整改落实,坚持问题导向,针对审计发现的问题深挖根源、找准症结,及时制定整改方案、明确整改时限,扎实做好整改工作;同时强化审计成果运用,以此次审计为契机查漏补缺、提升管理,实现以审促改、以审促建。
刘莹作会议总结讲话,她强调,各相关部门要迅速传达落实会议精神,全力配合各项审计工作;要坚持边审边改、立行立改,不折不扣抓好问题整改,确保各项审计工作取得实效,以扎实的审计工作助力明升体育_明升国际-【app*官网】高质量发展。

各相关部门主要负责人参加本次会议。